针对国资委下发的《关于落实市属国有企业内部审计开展情况专项检查工作方案的通知》,,,,,,,,bbin宝盈集团集团高度重视内部审计工作的优化与完善,,,,,,,,积极推进各项内审自查任务,,,,,,,,旨在提升内部审计工作质量,,,,,,,,增强集团风险防控与管理效能。。。。。。。。
在自查过程中,,,,,,,,集团从多方面开展工作,,,,,,,,针对下发的专项检查工作方案通知,,,,,,,,逐条核对内部审计工作开展及保障情况。。。。。。。。在资料梳理方面,,,,,,,,对审计计划、报告、底稿、整改记录等资料进行系统收集与分类整理,,,,,,,,仔细核对完整性与准确性,,,,,,,,及时补充缺失或存疑部分;;;;;;;在流程自查环节,,,,,,,,严格依照国资委下发的《市属国有企业内部审计工作专项检查方案》,,,,,,,,对内部审计全流程,,,,,,,,从立项前出具内审方案到项目实施、报告出具及后续整改跟踪,,,,,,,,进行全面细致核查,,,,,,,,确保各环节合规有序;;;;;;;在审计证据收集与认定环节,,,,,,,,针对财务审计,,,,,,,,对财务账册、凭证进行详细审查,,,,,,,,确保各资金流与业务匹配的准确性,,,,,,,,针对内控合规审计,,,,,,,,深入各子公司实地考察,,,,,,,,抽查相关制度执行的审批情况,,,,,,,,确保审计证据真实且充分;;;;;;;在形成审计结论过程中,,,,,,,,秉持客观公正的原则,,,,,,,,以收集到的审计证据为唯一依据,,,,,,,,不主观臆断,,,,,,,,确保审计结论经得起检验,,,,,,,,最终结合bbin宝盈集团集团的业务实际和管理需求,,,,,,,,提出具有针对性和可操作性的审计建议。。。。。。。。
此次专项检查推动了集团内部审计全面优化升级,,,,,,,,通过对现有制度和流程的全方位审视,,,,,,,,使内审工作更加细致完善,,,,,,,,有效加强了风险防控能力,,,,,,,,为内部审计工作高效开展奠定坚实基础。。。。。。。。